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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4079 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 9908*9307. JUNHO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 140,41 140,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 REF FATURA DO TELEFONE 9908*9307. JUNHO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 140,41
26/06/2018 REF FATURA DO TELEFONE 9908*9307. JUNHO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 140,41
28/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2018 VIVO SA - 9707 140,41
TOTAL 140,41 140,41 140,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.