Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Rodo inox 40cm |
29,00 |
58,00 |
12.00 |
Luva Lisa longa M
Finalidade: Referente aquisição de material para limpeza de uso na secretaria |
18,83 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
Rodo inox 40cm Luva Lisa longa M
Finalidade: Referente aquisição de material para limpeza de uso na secretaria |
284,00 |
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28/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 25553; |
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284,00 |
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04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2018
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 |
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284,00 |
TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.