Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente consertos de portas com dobradiça vai e vem, fechadura e colocação de cilindros na UBS |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente consertos de portas com dobradiça vai e vem, fechadura e colocação de cilindros na UBS |
380,00 |
|
|
28/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 134; |
|
380,00 |
|
06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2018
ROSA & SANTIN LTDA - 2230 |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.