Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
8.525,31 |
|
|
02/01/2018 |
ferias janeiro executivo 2018. |
|
8.525,31 |
|
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
67,45 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
373,13 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
784,00 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
927,41 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
|
|
1.129,88 |
16/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853091
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
5.243,44 |
TOTAL |
8.525,31 |
8.525,31 |
8.525,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.