Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4115 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lavagem |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
Conserto Pneu
Finalidade: Referente a serviço de limpeza e manutenção no veículo do transporte escolar Kombi IJQ 3843. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
Lavagem Conserto Pneu
Finalidade: Referente a serviço de limpeza e manutenção no veículo do transporte escolar Kombi IJQ 3843. |
85,00 |
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28/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 234; |
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85,00 |
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12/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.