Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RAQUEL MISSIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4148 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P RAQUEL MISSIO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS DURANTE OS DIAS 03,04 E 05/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 085/2018. |
652,50 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P RAQUEL MISSIO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS DURANTE OS DIAS 03,04 E 05/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 085/2018. |
652,50 |
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02/07/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P RAQUEL MISSIO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS DURANTE OS DIAS 03,04 E 05/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 085/2018.
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652,50 |
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03/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2018
RAQUEL MISSIO - 10460 |
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652,50 |
TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.