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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4150 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Lâmpada vapor mercúrio 250W 48,50 679,00
22.00 Lâmpada vapor mercúrio 125W 24,50 539,00
4.00 Lâmpada vapor sódio 70W 31,50 126,00
5.00 Lâmpada eletrônica 45W 54,50 272,50
2.00 Reator vapor mercúrio 250w 138,00 276,00
3.00 Reator de mercúrio 125w 84,50 253,50
15.00 Relé fotoeletrico 54,50 817,50
20.00 Conector 1 parafuso aluminio 3,90 78,00
6.00 Base para relé 24,50 147,00
5.00 Suporte para luminária 22,00 110,00
2.00 Luminária de IMT completa 69,00 138,00
50.00 Fio flex 2,5mm Finalidade: Referente material destinado a substituição na Iluminação Pública 1,35 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 Lâmpada vapor mercúrio 250W Lâmpada vapor mercúrio 125W Lâmpada vapor sódio 70W Lâmpada eletrônica 45W Reator vapor mercúrio 250w Reator de mercúrio 125w Relé fotoeletrico Conector 1 parafuso aluminio Base para relé Suporte para luminária Luminária de IMT completa Fio flex 2,5mm Finalidade: Referente material destinado a substituição na Iluminação Pública 3.504,00
02/07/2018 Conforme DANFE Nº 019888171; 3.504,00
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856146 PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2018 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 3.504,00
TOTAL 3.504,00 3.504,00 3.504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.