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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4245 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m 5,90 11,80
5.00 Gliter 1,00 5,00
1.00 Lantejoulas pote 1,00 1,00
4.00 Cola gliter 5,60 22,40
3.00 Lápis 3,00 9,00
5.00 Pincel cabo amarelo nº 8 4,25 21,25
10.00 Carbono azul/preto 0,75 7,50
12.00 Balão colorido 0,15 1,80
1.00 Balão colorido pct com 25 un cada 19,30 19,30
1.00 Cesta bambu redonda 16,90 16,90
6.00 Pasta escolar 3,10 18,60
5.00 Pincel cabo amarelo nº10 Finalidade: Materiais para uso do CRAS 4,90 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m Gliter Lantejoulas pote Cola gliter Lápis Pincel cabo amarelo nº 8 Carbono azul/preto Balão colorido Balão colorido pct com 25 un cada Cesta bambu redonda Pasta escolar Pincel cabo amarelo nº10 Finalidade: Materiais para uso do CRAS 159,05
03/07/2018 Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m Gliter Lantejoulas pote Cola gliter Lápis Pincel cabo amarelo nº 8 Carbono azul/preto Balão colorido Balão colorido pct com 25 un cada Cesta bambu redonda Pasta escolar Pincel cabo amarelo nº10 Finalidade: Materiais para uso do CRAS 159,05
05/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2018 MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028 159,05
TOTAL 159,05 159,05 159,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.