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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4301 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ PRAÇAS. JUNHO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 568,51 568,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 REF CONSUMO DE LUZ PRAÇAS. JUNHO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 568,51
05/07/2018 REF CONSUMO DE LUZ PRAÇAS. JUNHO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 568,51
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2018 COPREL - 17 568,51
TOTAL 568,51 568,51 568,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.