Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Despesa com passagem aérea
Finalidade: Ref. diferença de passagem aéreas da viagem a Brasília do Prefeito Gilmar Tonello. |
607,75 |
607,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2018 |
Despesa com passagem aérea
Finalidade: Ref. diferença de passagem aéreas da viagem a Brasília do Prefeito Gilmar Tonello. |
607,75 |
|
|
25/01/2018 |
Despesa com passagem aérea
Finalidade: Ref. diferença de passagem aéreas da viagem a Brasília do Prefeito Gilmar Tonello.
|
|
607,75 |
|
30/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 433/2018
MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA - 11345 |
|
|
607,75 |
TOTAL |
607,75 |
607,75 |
607,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.