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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 433 Data de lançamento: 25/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. diferença de passagem aéreas da viagem a Brasília do Prefeito Gilmar Tonello. 607,75 607,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2018 Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. diferença de passagem aéreas da viagem a Brasília do Prefeito Gilmar Tonello. 607,75
25/01/2018 Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. diferença de passagem aéreas da viagem a Brasília do Prefeito Gilmar Tonello. 607,75
30/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2018 MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA - 11345 607,75
TOTAL 607,75 607,75 607,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.