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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4333 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Ferro grade para boca de lobo 5,00 150,00
4.50 Ferro Finalidade: Referente aquisição de material para conserto de lixeiras e boca de lobo 10,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 Ferro grade para boca de lobo Ferro Finalidade: Referente aquisição de material para conserto de lixeiras e boca de lobo 195,00
05/07/2018 Conforme DANFE Nº 019962327; 195,00
10/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856165 PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2018 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.