Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4376 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu 175/70/14 |
204,25 |
817,00 |
8.00 |
Pneu 185/60/15 índice 84H
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículos placas HFP5371 e IYB6183 |
190,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
Pneu 175/70/14 Pneu 185/60/15 índice 84H
Finalidade: Referente aquisição de pneus para veículos placas HFP5371 e IYB6183 |
2.337,00 |
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25/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 74203; |
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2.337,00 |
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03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2018
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - 10847 |
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2.337,00 |
TOTAL |
2.337,00 |
2.337,00 |
2.337,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.