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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4385 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Referente a pagamento de energia elétrica do Salão Paroquial - Mês de junho de 2018. 579,59 579,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Referente a pagamento de energia elétrica do Salão Paroquial - Mês de junho de 2018. 579,59
10/07/2018 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Referente a pagamento de energia elétrica do Salão Paroquial - Mês de junho de 2018. 579,59
17/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2018 COPREL - 17 579,59
TOTAL 579,59 579,59 579,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.