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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02

Dados do Empenho
Número do empenho: 4393 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNAE
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos PNAEC

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Achocolatado em pó 400g 3,45 34,50
2.00 Amido de milho 4,19 8,38
8.00 Arroz Tipo 1 5kg 9,90 79,20
33.33 Carne de frango 5,83 194,31
10.04 Carne bovina moída 16,99 170,58
10.07 Carne bovina Paleta 11,77 118,52
2.00 Cenoura 2,80 5,60
10.00 Farinha de trigo especial,tipo 1 pacote de 5kg 9,19 91,90
10.00 Fermento químico em pó 100g 2,16 21,60
25.00 Bebida láctea 2,47 61,75
6.00 Lentilha pacote de 500gr 5,20 31,20
3.00 Mortadela fatiada kg 6,09 18,27
4.00 Sal moído 1kg 0,90 3,60
4.00 Manga 3,59 14,36
5.00 Massa fina para sopa embalagem de 500gr 2,80 14,00
3.50 Cebola Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. 1,90 6,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 Achocolatado em pó 400g Amido de milho Arroz Tipo 1 5kg Carne de frango Carne bovina moída Carne bovina Paleta Cenoura Farinha de trigo especial,tipo 1 pacote de 5kg Fermento químico em pó 100g Bebida láctea Lentilha pacote de 500gr Mortadela fatiada kg Sal moído 1kg Manga Massa fina para sopa embalagem de 500gr Cebola Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. 874,42
10/07/2018 Conforme DANFE Nº 5011; 874,42
23/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 874,42
TOTAL 874,42 874,42 874,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.