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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 440 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Contabilidade Pública RPPS 500,00 6.000,00
12.00 Folha de Pagamento RPPS 400,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 Contabilidade Pública RPPS Folha de Pagamento RPPS 10.800,00
26/01/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 8716; JANEIRO/2018 900,00
02/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8716; JANEIRO/2018 900,00
26/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9016; 900,00
04/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9016; 900,00
24/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9159; 900,00
04/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9159; 900,00
28/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9301; 900,00
06/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9301; 900,00
26/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9451; 900,00
04/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9451; 900,00
26/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/9597; 900,00
03/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/9597; 900,00
27/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9738; 900,00
03/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9738; 900,00
27/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9881; 900,00
02/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9881; 900,00
26/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 10029; 900,00
26/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 10174; 900,00
27/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10029; 900,00
06/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10174; 900,00
14/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 010293; 900,00
18/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 010293; 900,00
26/12/2018 EMPENHADO COM VALOR A MAIOR ESTORNADO CONF. OFICIO N° 242 -900,00
TOTAL 9.900,00 9.900,00 9.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.