Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4402 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pivo suspenção |
55,00 |
110,00 |
1.00 |
Barra axial |
85,00 |
85,00 |
2.00 |
Bucha estabilizador dianteiro |
40,00 |
80,00 |
2.00 |
Bucha bandeja p/traseira |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
Cavalete |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
Amortecedor dianteiro |
230,00 |
460,00 |
2.00 |
Coxim amortecedor dianteiro
Finalidade: Peças para manutenção do veículo GOL ISR 2477 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
Pivo suspenção Barra axial Bucha estabilizador dianteiro Bucha bandeja p/traseira Cavalete Amortecedor dianteiro Coxim amortecedor dianteiro
Finalidade: Peças para manutenção do veículo GOL ISR 2477 |
975,00 |
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10/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 020001647; |
|
975,00 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4402/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 |
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975,00 |
TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.