Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu 750/16 comum 12L borrachudo original de fábrica
Finalidade: Referente aquisição de pneus para FORD 4000 placas IFC 2578 |
450,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
Pneu 750/16 comum 12L borrachudo original de fábrica
Finalidade: Referente aquisição de pneus para FORD 4000 placas IFC 2578 |
1.800,00 |
|
|
19/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 8282; |
|
1.800,00 |
|
24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2018
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 10526 |
|
|
1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.