Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI -EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4420 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Pneu 175/70/13
Finalidade: Referente aquisição pneus para veículo placas IVO0691 |
169,00 |
1.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
Pneu 175/70/13
Finalidade: Referente aquisição pneus para veículo placas IVO0691 |
1.352,00 |
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19/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 125; |
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1.352,00 |
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24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2018
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI -EPP - 12185 |
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1.352,00 |
TOTAL |
1.352,00 |
1.352,00 |
1.352,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.