Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - GF PNEUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Pneu 275/80R22.5 - borrachudo
Finalidade: Referente aquisição pneus para caminhão IQC5661 |
1.198,00 |
9.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
Pneu 275/80R22.5 - borrachudo
Finalidade: Referente aquisição pneus para caminhão IQC5661 |
9.584,00 |
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23/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/4605; |
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9.584,00 |
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24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - GF PNEUS - 11836 |
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9.584,00 |
TOTAL |
9.584,00 |
9.584,00 |
9.584,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.