Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NEOMAR LUIZ PAGNUSSATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4431 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.53 |
Pão
Finalidade: Mercadorias para Confraternização de Festa Junina Grupo de Convivência de Alto Alegre e Campos Borges |
8,00 |
76,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
Pão
Finalidade: Mercadorias para Confraternização de Festa Junina Grupo de Convivência de Alto Alegre e Campos Borges |
76,24 |
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11/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 020083594; |
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76,24 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2018
NEOMAR LUIZ PAGNUSSATT - ME - 7144 |
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76,24 |
TOTAL |
76,24 |
76,24 |
76,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.