Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4432 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 |
8.610,00 |
8.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018 |
8.610,00 |
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11/07/2018 |
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018
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1.230,00 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Lic.:13/2018Contrato: 34/2018
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1.230,00 |
10/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003; |
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1.230,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855678
Conforme Nota Fiscal Nº 003; |
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1.230,00 |
18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 629; |
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4.249,96 |
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18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 009; |
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1.900,04 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 009; |
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1.900,04 |
19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 629; |
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4.249,96 |
TOTAL |
8.610,00 |
8.610,00 |
8.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.