Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4516 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prego 24x60 |
11,70 |
11,70 |
1.00 |
Cabo de madeira pa concha |
9,90 |
9,90 |
1.00 |
Cabo para enxada
Finalidade: Referente aquisição de ferramentas para uso geral no britador |
13,05 |
13,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
Prego 24x60 Cabo de madeira pa concha Cabo para enxada
Finalidade: Referente aquisição de ferramentas para uso geral no britador |
34,65 |
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17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/170625; |
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34,65 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4516/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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34,65 |
TOTAL |
34,65 |
34,65 |
34,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.