Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TAMARA NUNES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
REF MEIA DIARIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIAS 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2018. |
261,00 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
REF MEIA DIARIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIAS 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2018. |
130,50 |
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17/07/2018 |
conf portaria de viagem n° 101/2018 |
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130,50 |
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20/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2018
TAMARA NUNES - 10760 |
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130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.