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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TAMARA NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4526 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF MEIA DIARIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIAS 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2018. 261,00 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 REF MEIA DIARIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIAS 13/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2018. 130,50
17/07/2018 conf portaria de viagem n° 101/2018 130,50
20/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2018 TAMARA NUNES - 10760 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.