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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4535 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rádio para ônibus 150,00 150,00
2.00 Relé auxiliar 60,00 120,00
1.00 Plug Finalidade: Referente a peças e aparelhos para veículo do transporte escolar, ônibus IUN 8236. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 Rádio para ônibus Relé auxiliar Plug Finalidade: Referente a peças e aparelhos para veículo do transporte escolar, ônibus IUN 8236. 318,00
18/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 890/020093389; 318,00
23/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2018 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.