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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4584 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de lubrificação, limpeza dos filtro de ar, regulagem dos freios e revisão de sinaleiras e faróis. Finalidade: Referente a serviço de manutenção no veículo de transporte escolar, micro ônibus IOE 0239. Recurso PEATE/RS 2018. 118,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 Serviço de lubrificação, limpeza dos filtro de ar, regulagem dos freios e revisão de sinaleiras e faróis. Finalidade: Referente a serviço de manutenção no veículo de transporte escolar, micro ônibus IOE 0239. Recurso PEATE/RS 2018. 118,00
23/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 561; 118,00
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000221 PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2018 EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.