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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIRCEU GALERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4616 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF A MEIA DIÁRIA P DIRCEU GALERA, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS DIA 24/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 110/2018. 261,00 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 REF A MEIA DIÁRIA P DIRCEU GALERA, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS DIA 24/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 110/2018. 130,50
25/07/2018 CONF PORTARIA DE VIAGEM 110/2018. 130,50
02/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2018 DIRCEU GALERA - 80 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.