Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
462 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESPATULA DE AYRES |
8,00 |
8,00 |
2.00 |
LAMINA FOSCA |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
Atadura 15cm |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
ESPARADRAPO |
7,90 |
7,90 |
1.00 |
MICROPORE 10 X 10 |
12,00 |
12,00 |
50.00 |
ESPECULO TAM P |
1,30 |
65,00 |
50.00 |
ESPECULO TAM G |
2,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
ESPATULA DE AYRES LAMINA FOSCA Atadura 15cm ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 10 ESPECULO TAM P ESPECULO TAM G |
234,90 |
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30/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 006303; |
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234,90 |
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02/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 462/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 |
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234,90 |
TOTAL |
234,90 |
234,90 |
234,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.