Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
373.80 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustível para Patrola Newholland |
3,89 |
1.453,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustível para Patrola Newholland |
1.453,10 |
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30/01/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustível para Patrola Newholland
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1.453,10 |
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05/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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1.453,10 |
TOTAL |
1.453,10 |
1.453,10 |
1.453,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.