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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET

Dados do Empenho
Número do empenho: 4885 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria 150AP 600,00 600,00
1.00 Relé 82,00 82,00
1.00 Automatico box 125,00 125,00
1.00 Jogo de escova 58,00 58,00
3.00 Sinaleira completa 90,00 270,00
6.00 Lampada sinaleira 5,00 30,00
6.00 Mangueira corrugada 3/4 Finalidade: Referente aquisição de peças para Carregadeira Fiatallis, caminhão placas IJN 1007 e Mercedes IVM0195 3,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 Bateria 150AP Relé Automatico box Jogo de escova Sinaleira completa Lampada sinaleira Mangueira corrugada 3/4 Finalidade: Referente aquisição de peças para Carregadeira Fiatallis, caminhão placas IJN 1007 e Mercedes IVM0195 1.183,00
30/07/2018 Conforme DANFE Nº 020315654; 1.183,00
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856201 PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2018 MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 1.183,00
TOTAL 1.183,00 1.183,00 1.183,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.