Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4905 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARABONI ENXADAO |
24,65 |
24,65 |
3.00 |
Luva soldável 25mm |
0,60 |
1,80 |
3.00 |
Joelho 90 c/rosca 25mm
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. |
2,15 |
6,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
PARABONI ENXADAO Luva soldável 25mm Joelho 90 c/rosca 25mm
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. |
32,90 |
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30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 171508; |
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32,90 |
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03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856203
PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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32,90 |
TOTAL |
32,90 |
32,90 |
32,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.