Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4926 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
APLIC. DE REC. EM AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
285.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923 |
4,75 |
1.353,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923 |
1.353,75 |
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30/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 8885; |
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1.353,75 |
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06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4926/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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1.353,75 |
TOTAL |
1.353,75 |
1.353,75 |
1.353,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.