Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço Cleusa Camargo Galera
Finalidade: Referente Capacitação SIPNI WEB 6 ª CRS, dias 23 e 24 de julho. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
Almoço Cleusa Camargo Galera
Finalidade: Referente Capacitação SIPNI WEB 6 ª CRS, dias 23 e 24 de julho. |
28,00 |
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30/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 28009; |
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28,00 |
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03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853302
PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2018
MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA - 10312 |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.