Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4959 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
113.20 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196. |
3,62 |
409,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196. |
409,78 |
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31/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 004562; |
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409,78 |
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06/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000415
PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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409,78 |
TOTAL |
409,78 |
409,78 |
409,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.