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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Agosto/ 2018 0,00 1.954,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Agosto/ 2018 1.954,68
01/08/2018 Folha Ferias Executivo Agosto 2018. 1.954,68
01/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 11,73
01/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 16,02
01/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 113,73
01/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 215,01
01/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 273,66
01/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO 449,43
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856204 PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 875,10
TOTAL 1.954,68 1.954,68 1.954,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 01/08/2018 11,73 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/08/2018 16,02 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 01/08/2018 113,73 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 01/08/2018 215,01 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 01/08/2018 273,66 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF 01/08/2018 449,43 Lançada
TOTAL   1.079,58