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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5011 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Agosto/ 2018 0,00 318,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Agosto/ 2018 318,89
01/08/2018 Folha Ferias Executivo Agosto 2018. 318,89
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856204 PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 318,89
TOTAL 318,89 318,89 318,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.