Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: APIMEC NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5031 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF RENOVAÇÃO CGRPPS PROFISSIONAL CERTIFICADO P O SERVIDOR JONAS SIEG LIMA. CONF BOLETO EM ANEXO. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
REF RENOVAÇÃO CGRPPS PROFISSIONAL CERTIFICADO P O SERVIDOR JONAS SIEG LIMA. CONF BOLETO EM ANEXO. |
75,00 |
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01/08/2018 |
REF RENOVAÇÃO CGRPPS PROFISSIONAL CERTIFICADO P O SERVIDOR JONAS SIEG LIMA. CONF BOLETO EM ANEXO.
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75,00 |
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01/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2018
APIMEC NACIONAL - 11074 |
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75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.