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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 505 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PROTETOR SOLAR Finalidade: protetor solar para Agente de Saúde e Agente de Endemias 15,90 159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 PROTETOR SOLAR Finalidade: protetor solar para Agente de Saúde e Agente de Endemias 159,00
31/01/2018 PROTETOR SOLAR Finalidade: protetor solar para Agente de Saúde e Agente de Endemias 159,00
02/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853110 PAGTO. REF. EMPENHO 505/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.