Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Conserto Pneu
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção veículo Montana placas APW 8255 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2018 |
Conserto Pneu
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção veículo Montana placas APW 8255 |
40,00 |
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02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1679; |
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40,00 |
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03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856202
PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.