Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5063 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de manutenção do cronotacógrafo
Finalidade: Referente a serviço de manutenção no cronotacógrafo do Ônibus IUN 8236. Recurso PEATE/RS 2018. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2018 |
Serviço de manutenção do cronotacógrafo
Finalidade: Referente a serviço de manutenção no cronotacógrafo do Ônibus IUN 8236. Recurso PEATE/RS 2018. |
35,00 |
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02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5433; |
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35,00 |
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06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2018
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11017 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.