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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5078 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1120, JULHO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 162,42 162,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1120, JULHO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 162,42
02/08/2018 REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1120, JULHO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 162,42
03/08/2018 ref liquidado indevidamente -162,42
03/08/2018 REENQUADRAMENTO DA DESPESA -162,42
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.