Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROCHELI DICKEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5079 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P ROCHELI DICKEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 115/2018. |
261,00 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P ROCHELI DICKEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 115/2018. |
652,50 |
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03/08/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P ROCHELI DICKEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 115/2018.
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652,50 |
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13/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856220
PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2018
ROCHELI DICKEL - 4069 |
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652,50 |
TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.