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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROCHELI DICKEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5079 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 REF 2 DIARIAS E MEIA P ROCHELI DICKEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 115/2018. 261,00 652,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 REF 2 DIARIAS E MEIA P ROCHELI DICKEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 115/2018. 652,50
03/08/2018 REF 2 DIARIAS E MEIA P ROCHELI DICKEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 115/2018. 652,50
13/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856220 PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2018 ROCHELI DICKEL - 4069 652,50
TOTAL 652,50 652,50 652,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.