Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5117 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Serviço de instalação de pontos eletrônicos e luminárias
Finalidade: Referente a instalação de pontos eletrônicos no Salão Comunitário de Alto Alegre. |
45,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
Serviço de instalação de pontos eletrônicos e luminárias
Finalidade: Referente a instalação de pontos eletrônicos no Salão Comunitário de Alto Alegre. |
225,00 |
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03/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 066; |
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225,00 |
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07/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856211
PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2018
CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.