Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5167 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.41 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Spin IXZ 2019 |
4,90 |
207,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Spin IXZ 2019 |
207,98 |
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08/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 03417; |
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207,98 |
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13/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000418
PAGTO. REF. EMPENHO 5167/2018
AUTO POSTO SIMON - 676 |
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207,98 |
TOTAL |
207,98 |
207,98 |
207,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.