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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5190 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fechadura de porta soprano completa 41,90 83,80
2.00 Miolo Soprano 28,00 56,00
5.00 Lâmpada Led 43,00 215,00
4.00 Tomada+ chave 16,90 67,60
28.00 Fio paralelo 2x2,5 2,70 75,60
2.00 Jarra Elétrica Inox 1,7lt Finalidade: Referente materiais para Secretaria de Assistencia Social 105,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Fechadura de porta soprano completa Miolo Soprano Lâmpada Led Tomada+ chave Fio paralelo 2x2,5 Jarra Elétrica Inox 1,7lt Finalidade: Referente materiais para Secretaria de Assistencia Social 708,00
09/08/2018 Conforme DANFE Nº 020491493; 708,00
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856230 PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2018 NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 708,00
TOTAL 708,00 708,00 708,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.