Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5257 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CETOPROFENO 100 MG |
30,02 |
60,03 |
2.00 |
MIOSAN CAF 5 MG |
18,75 |
37,49 |
1.00 |
VONAU 8MG |
56,64 |
56,64 |
1.00 |
DTN FÓLICO c/90 |
52,80 |
52,80 |
1.00 |
PIEMONTE 4 MG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. |
45,04 |
45,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
CETOPROFENO 100 MG MIOSAN CAF 5 MG VONAU 8MG DTN FÓLICO c/90 PIEMONTE 4 MG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. |
252,00 |
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15/08/2018 |
CETOPROFENO 100 MG
MIOSAN CAF 5 MG
VONAU 8MG
DTN FÓLICO c/90
PIEMONTE 4 MG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS.
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252,00 |
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21/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853313
PAGTO. REF. EMPENHO 5257/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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252,00 |
TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.