Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5275 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prego 17x27 |
9,45 |
9,45 |
1.00 |
Pregos 19x36
Finalidade: Ref. a compra de material usado ma ponte de Linha Bonita, proximo a propriedade de Joarez Coelho. |
9,25 |
9,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
Prego 17x27 Pregos 19x36
Finalidade: Ref. a compra de material usado ma ponte de Linha Bonita, proximo a propriedade de Joarez Coelho. |
18,70 |
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15/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 172795; |
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18,70 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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18,70 |
TOTAL |
18,70 |
18,70 |
18,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.