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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BAZAR MULTI-UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5279 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Caixa folha ofício 26,00 52,00
1.00 Caneta gel 5,00 5,00
1.00 Palito picolé 4,50 4,50
1.00 Tinta para tecido 250,ml branco 14,00 14,00
8.00 Tinta para tecido 37 ml Finalidade: Referente materiais para artesanato para grupos de convivência do CRAS 3,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 Caixa folha ofício Caneta gel Palito picolé Tinta para tecido 250,ml branco Tinta para tecido 37 ml Finalidade: Referente materiais para artesanato para grupos de convivência do CRAS 99,50
20/08/2018 Caixa folha ofício Caneta gel Palito picolé Tinta para tecido 250,ml branco Tinta para tecido 37 ml Finalidade: Referente materiais para artesanato para grupos de convivência do CRAS 99,50
22/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2018 BAZAR MULTI-UTIL - 3981 99,50
TOTAL 99,50 99,50 99,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.