Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5315 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Lavagem
Finalidade: Referente lavagem e limpeza fiat Dublô IPQ 2854 |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Lavagem
Finalidade: Referente lavagem e limpeza fiat Dublô IPQ 2854 |
160,00 |
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20/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020606816; |
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160,00 |
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22/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2018
ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 - 11776 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.