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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5329 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: APLIC. DE REC. EM AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Óleo selenia 5W30 especial 50,00 200,00
1.00 Filtro de óleo Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923. 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 Óleo selenia 5W30 especial Filtro de óleo Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923. 223,00
21/08/2018 Conforme DANFE Nº 020594424; 223,00
24/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5329/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.