Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conta de água
Finalidade: Referente conta de água do posto de saúde, referente ao mês 08/2018. |
336,73 |
336,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Conta de água
Finalidade: Referente conta de água do posto de saúde, referente ao mês 08/2018. |
336,73 |
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21/08/2018 |
Conta de água
Finalidade: Referente conta de água do posto de saúde, referente ao mês 08/2018.
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336,73 |
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23/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2018
CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 |
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336,73 |
TOTAL |
336,73 |
336,73 |
336,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.